2024年度 中共迭部县委政法委员会部门决算
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2025-09-12 15:15:56 编辑:中共迭部县委政法委员会 点击数: |
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目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、办公室 主要职责:协助政法委领导处理机关日常事务,调查掌握政法工作全面情况,研究政法工作全局性政策问题,加强上下级之间、政法各部门之间的工作联系与沟通;负责政法工作重大部署的检查落实,催办工作及政法委领导班子决定事项的安排,督查与落实工作;负责机关各项规章制度制定与监督执行工作,指导各科室加强机关规范化建设;负责各类信息上传下达,文件收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;负责人事、财务、固定资产、办公用品、印鉴使用、考勤统计、报刊分送等工作;负责拟定全县政法系统信息化智能化建设总体规划并组织实施;负责县委政法委机关网络和业务应用系统建设,做好机关通讯、视频会议、安防监控等设备的日常维护和运行保障,加强机关网络信息安全工作。 2、执法督导室 主要职责:监督政法各部门贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策工作情况,调查分析并及时纠正存在的倾向性问题,有针对性地研究、制定确保公正执法的各项措施;了解掌握政法各部门执法工作情况,总结、推广公正执法的先进经验,指导、监督政法各部门严格实行执法责任制、责任追究制度,建立健全执法监督制约机制;督查督办下列信访案件:经政法委调查,确属政法部门依法办理的案件,仍未进入司法程序的,没有在法定时期内办结并报送办理结果的,没有按照政法委执法监督要求时限内办结的,原交办或转办单位要求督查督办的,提请监督的单位或个人来信来访要求督查督办,经审查确定予以督查督办的,上级政法委指示启动督办程序的,本委认为存在执法不公需要予以督查督办的;协调有关方面,正确办理下列重大疑难案件:对当地政治、经济和社会影响重大的需要政法部门及其他部门统一认识协同行动的重大事项或案件;因政法部门意见分歧而久拖不决的重大事项或疑难案件,政法委提出或有关政法部门要求协调的;上级或本级党委、政府交办的重大事项或案件与政法部门意见有分歧的;法律、法规或政策规定不明确,政法部门之间意见分歧的重大刑事、民事、经济、行政纠纷案件,政法部门要求协调的;上级党委政法委交办的需要协调的重大事项或案件;县委政法委认为确需协调的其他重大疑难案件;做好涉法涉诉信访工作,完善工作机制,指导、监督政法各部门处理好人民群众来信来访工作;协助纪检、监察部门查处政法干警在执法过程中的违法违纪问题;加强执法监督,创造良好的司法、执法环境,为政法各部门服务,对政法部门面临的困难提供必要的支持;开展法学会工作;办理上级政法委或县委、政府交办的有关执法监督的其他工作事项。 3、综治督导协调办公室 主要职责:调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合评价,推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各单位推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设,完善乡镇、村(社区)综治维稳工作机制。指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、公路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。 4、维稳反邪教工作指导办公室 主要职责:组织开展调查研究,了解掌握影响社会稳定的情况动态,分析研判社会稳定形势,及时提出对策建议。组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。调查研究邪教问题,了解掌握全县邪教和对社会有危害宗教组织的情况,分析研判形势,提出政策建议。协调有关部门开展转审结合相关工作。协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动。指导各乡镇、各部门开展社会面邪教人员帮扶工作。协调和指导有关方面开展涉邪教人员集中教育转化工作。指导各乡镇开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教、涉外斗争等反邪教基层基础工作。 调整后,县委政法委设内设机构4个,即:办公室、执法督导室、综治督导协调办公室、维稳反邪教工作指导办公室。 二、机构设置 (一)机关内设机构。根据上述职责,县政法委属于机关行政单位。行政编制8名。领导职数3名。其中:书记1名,副书记2名(其中常务副书记为正科,1名副书记为副科级)。 (二)参照公务员法管理单位。 本单位无参照公务员管理单位。 (三)直属事业单位。 本单位无直属事业单位。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表(见附件) 二、收入决算表(见附件) 三、支出决算表(见附件) 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件) 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件) 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1033.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加535.18万元,增长107.36%,主要原因是人员工资上调。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1033.65万元,其中:财政拨款收入1021.37万元,占98.81%;其他收入12.29万元,占1.19%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1021.31万元,其中:基本支出510.37万元,占49.97%;项目支出511.00万元,占50.03%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1021.37万元。与上年相比,各增加522.90万元,增长104.90%,主要原因是2024年综治中心建设项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1021.37万元,较上年决算数增加522.90万元,增长104.90%,主要原因是2024年综治中心建设项目增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1021.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出429.76万元,占42.08%;社会保障和就业支出34.24万元,占3.35%;卫生健康支出17.04万元,占1.67%;住房保障支出29.33万元,占2.87%;其他支出511.00万元,占50.03%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.34万元,支出决算为1021.37万元,完成年初预算的272.85%。其中: 1.一般公共服务支出年初预算数为336.45万元,支出决算为429.76万元,完成年初预算的127.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年迭部县综治中心信息化建设项目资金。 2.社会保障和就业支出年初预算数为3.83万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的893.98%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老基数上调。 3.卫生健康支出年初预算数为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100%。 4.住房保障支出年初预算数为34.06万元,支出决算为29.33万元,完成年初预算的86.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 5.其他支出年初预算数为511.00万元,支出决算为511.00万元,完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.37万元。其中: 人员经费468.01万元,较上年决算数增加111.58万元,增长31.30%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费42.36万元,较上年决算数增加0.32万元,增长0.76%,主要原因是为了便于办公,增加了办公场地。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子体现,提高经济使用效益压缩经费。较上年决算数减少2.20万元,下降100.00%,主要原因是政府过紧日子体现,提高经济使用效益压缩经费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。 其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无增减现象。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元,无增减现象。 3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子体现,提高经济使用效益压缩经费。较上年决算数减少2.20万元,下降100.00%,主要原因是主要原因是政府过紧日子体现,提高经济使用效益压缩经费。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出42.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费等的支出。机关运行经费较上年决算数增加0.32万元,增长0.76%。本年度会议费支出1.85万元,较上年决算数减少0.15万元,下降7.50%,主要原因是为基层减负减少不必要的会议。本年度培训费支出0.68万元,较上年决算数减少1.82万元,下降72.61%,主要原因是为基层减负减少不必要的培训。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计23.74万元,其中:政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金219.82万元。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 一、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。2024年度十户联防补助经费、省级网格员经费项目、2024网格员补助经费项目、州级优秀联户长以奖代补资金、2023年优秀网格员以奖代补项目、2023年重点乡镇综治维稳中心建设项目。项目资金全部按要求按时发放。 1.“2024年度十户联防补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.44万元,执行数为79.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本严格控制在预算内;二是按时发放。发现的主要问题及原因:随时更近人员数据。下一步改进措施:积极配合乡镇每年跟进最新人员名单按时发放资金。项目绩效自评情况:及时发放资金。 2.“2023年优秀网格员以奖代补经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本严格控制在预算内;二是按时发放。发现的主要问题及原因:随时更近人员数据。下一步改进措施:积极配合乡镇每年跟进最新人员名单按时发放资金。项目绩效自评情况:及时发放资金。 3.“州级优秀联户长以奖代补经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本严格控制在预算内;二是按时发放。下一步改进措施:积极配合乡镇每年跟进最新人员数据按时发放资金。项目绩效自评情况:及时发放资金。 4.“2023年重点乡镇综治维稳中心建设项目资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为121.00万元,执行数为121.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:使用符合财务制度成本严格控制在预算内。发现的主要问题及原因:按时完工无超期现象。项目绩效自评情况:定期跟踪整改进度。 5.“2024年度网格员补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.74万元,执行数为7.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:使用符合财务制度成本严格控制在预算内。发现的主要问题及原因:及时更近最新人员数据。下一步改进措施:积极配合乡镇每年跟进最新人员数据按时发放资金。 6.“省级度网格员经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.74万元,执行数为7.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:使用符合财务制度成本严格控制在预算内。发现的主要问题及原因:及时更近最新人员数据。下一步改进措施:积极配合乡镇每年跟进最新人员数据按时发放资金。 三、部门重点绩效评价结果 2024年度各项支出能够按照财务要求,严格规范资金的支出使用。合理有效,为工作顺利完成提供了有力的制度支持。 (以上内容祥见附件2、3、4、5、6、7、8、9) 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
附件【附件6:2024年度“十户联防”联户员补助经费 .xlsx】 附件【附件9:州级优秀联户长“以奖代补”资金 .xlsx】 附件【附件5:2023年重点乡镇综治维稳中心建设项目资金 .xlsx】 附件【附件4:2023年度优秀网格员“以奖代补”经费 .xlsx】 附件【附件8:2024年度网格员补助经费 .xlsx】 附件【附件7:省级网格员经费 .xlsx】 附件【附件2:政法委2024年绩效自评报告.docx】 附件【附件1:政法委2024年决算公开表.xlsx】 附件【附件3:政法委2024年部门整体自评表.xlsx】 |
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