迭部县关心下一代工作委员会办公室2022年部门决算公开说明
2023-09-21 09:04:31   编辑:财政局 点击数:  

按照《决算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将迭部县关心下一代工作委员会办公室2022年部门决算公开如下:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”作用。

(二)配合和协助有关部门开展青少年思想品德教育工作。

(三)组织宣讲员、校外辅导员、失足青少年帮教员、科技传播员、故事员等队伍,开展科技、文化等各类教育活动。

(四)坚持为青少年办实事、做好事、发动社会各方面力量,帮助青少年解决学习、工作、生活上遇到的实际困难。

(五)做好关心下一代工作先进集体、先进个人等评比表彰工作。

(六)开展调查研究,提出加强青少年教育的建议和意见,当好县委、县政府的帮手和参谋。

(七)完成县委、县政府和上级关工委交办的任务。

二、机构设置

迭部县关工委办属于参照公务员法管理事业单位,是县委组织部下属独立编制、独立核算的一级预算单位,执行的是行政单位会计制度。核编人员2人,实有人员3人,2022年在职职工3人,参照公务员2人,管理人员1人,无退休人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上报表,详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为35.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.03万元,增长24.31%,主要原因是单位职工工资的调资及公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35.95万元,其中:财政拨款收入35.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35.95万元,其中:基本支出35.95万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为35.95万元。与上年相比,各增加7.03万元,增长24.31%。主要原因是单位职工工资的调资及公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出35.95万元,较上年决算数增加7.03万元,增长24.31%。主要原因是单位职工工资的调资及公用经费的增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为31.79万元,支出决算为35.95万元,完成年初预算的113.08%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工工资的调资及公用经费的增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35.95万元。其中:人员经费33.95万元,较上年决算数增加6.03万元,增长21.58%,主要原因是单位职工工资的调资;人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.00万元,较上年决算数增加1.0万元,增长100.0%,主要原因是单位开展工作活动等运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.00万元,机关运行经费主要用于行政运行。机关运行经费较上年决算数增加1.0万元,增长100.0%,主要原因是单位开展工作活动等运行经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元,

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2022年度本部门整体支出预算项目收入总计35.95万元,其中:其中:人员经费(工资福利支出)33.95万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差费等。截止年底,资金支付与预算相符。

(二)绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费2个项目绩效自评结果。2022年度绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分,项目绩效目标完成情况:一是项目产出指标包括数量、实效、成本3个二级指标,下设11个三级指标。指标分值50分,自评分47分。二是效益指标,主要考虑社会效益、可持续影响指标两部分,总分值30分,得分28分。三是满意度指标,满意度指标下设2个三级指标,指标分值20分,自评得分20分。发现的主要问题及原因:单位人员较少,工作开展达不到上级所要求的百分百效率,关工工作的覆盖面、宣传面不到位。下一步改进措施:下一年我办将加强绩效目标管理,与关爱青少年相关单位积极沟通,加强协作,使关心下一代工作得到广泛支持及宣传。

(三)部门绩效评价结果

部门整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为35.95万元,执行数为35.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深化“传承红色基因,争做时代新人”主题教育活动。;二是认真调查研究少数民族地区青少年现状2次,青少年道德教育500人次。2022年部门整体绩效目标基本完成。2022年部门整体绩效自评情况:在财务工作中严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督,严格实施预算、收支、政府采购、资产等业务管理制度,为部门财务收支管理发挥预期绩效提供了制度保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【附件1:迭部县关心下一代工作委员会办公室.xlsx
附件【附件2:迭部县关工委2022年项目支出绩效自评表.xls
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