迭部县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开说明
2021-12-14 17:50:27   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会及其常设机构的不适当的决议;

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定县人民政府工作部门各局(办)局长(主任)的任免;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

二、机构设置

县人大常务委员会办公室、内务司法法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表人事工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算562.24万元,其中:当年财政拨款收入562.64万元,比2021年预算增加7.39万元,增加2.49%,增加的主要原因是会议经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入562.64万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2022年支出预算562.64万元,其中:当年财政拨款预算562.64万元,比2021年预算增加7.39万元,增加2.49%,增加的主要原因是会议经费。当年财政拨款主要是:

1一般公共服务支出541.16万元

2.社会保障和就业支出21.48万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出562.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出562.64万元,其中人员经费:492.64万元;比21年预算增加7.39万元,增加2.49%,增加的主要原因是会议经费。公用经费支出50万元,同比2021年相同,无增减。专项经费支出20万元,同比2021年增加100%。

(二)项目支出

会议经费:20万元

(三)部门管理的转移支付

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算增加或减少0万元,增长的主要原因是:没有因公出国(境)。

2.公务接待费4.9万元,比2021年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算无增减。

4.培训费:10万元

5.会议费:20万元。

6.机关运行经费:40万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

(二)非税收入

无非税收入

(三)政府采购情况

2022年无机关及所属预算单位政府采购预算

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为153.11万元。其中:其中:办公用房1018平方米,价值57万元。其他设备价值96.11万元。2022年拟采购固定资产约9.8万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2022年部门预算目标填报审核工作已完成

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

无部门预算项目支出

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【2022年预算公开表.xls
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