迭部县妇女联合会2019年部门 预算公开说明
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2019-01-16 23:24:45 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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一、 部门职责 (一)坚持正确的政治方向,团结、引领全县各级妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 (二)紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,为全面建成小康社会而努力奋斗。 (三)宣传男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展各类培训工作,全面提高妇女素质。 (四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时提出合理的意见与建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。 (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强妇联组织与社会各界的联系,努力为妇女儿童办实事、做好事、解难事。 (六)加强妇联组织自身建设,指导各级妇女组织依照全国妇女联合会章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。 (七)负责牵头制定、组织、实施迭部县妇女、儿童中长期发展规划,做好妇女儿童发展“两规划”调研及监测评估工作;承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。 (八)承办县委、县政府和上级妇联组织交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,迭部县妇女联合会设5个内设机构,均为股级建制: (一)综合股 负责本机关的内外协调、政务服务、事务管理工作;深入广泛开展妇女儿童生存、生活、发展现状调查研究工作;负责文电处理、秘书事务、简报、档案、统计等工作;负责保管行政印章,按规定用印,开据介绍信;负责机关财务、资产等管理工作。 (二)城乡妇女发展股 负责动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展,指导各级妇联组织开展“双学双比”、“巾帼建功”等主体活动;负责开展城乡妇女科技文化及劳务技能培训工作,积极推动丞相妇女创业就业,促进城乡妇女增收致富;积极争取实施妇女儿童发展项目,优化妇女儿童生存、发展环境。 (三)儿童股 制定实施儿童发展规划;制定实施家庭教育工作发展规划;宣传普及家庭教育科学知识方法,开展家庭教育理论研究,培训家教骨干,办好家长学校;组织实施帮助贫困女童的“春蕾计划”,促进女童发展;开展全县儿童生存现状调研工作,为党和政府制定有关促进儿童生存、保护和发展的政策提供依据;做好全县“六一”国际儿童节活动的牵头组织和指导工作;为儿童的健康成才创造良好的社会环境。 (四)权益股 负责参与有关维护妇女儿童合法权益的政策及法律、法规草案的拟定与修改;以“三八”维权周、综治宣传月、12.4等法制宣传日为契机积极开展普法宣传活动,提高妇女群众学法、懂法、用法、守法的意识;负责处理妇女群众来信来访,完善矛盾调处机制,引导妇女群众合理表达诉求,参与对重大典型信访案件专项调查,为受害妇女提供法律援助和社会服务。 (五)组织党务股 配合有关部门做好培养选拔女干部工作;组织实施妇联系统干部教育培训工作;负责基层妇女组织建设工作;负责完成本单位党务工作 三、部门预算安排情况 (一)基本支出 2019年单位预算安排支出:107.87万元,其中工资福利支出:82.15万元,公用经费支出5万元,对个人和家庭补助支出20.72万元。 (二)项目支出 本单位无项目支出。 (三)支出功能分类指标 2019年预算总计107.87万元: 201一般公共预算支出105.87万元 20129群众团体事务支出105.87万元 2012901行政运行105.87万元 208社会保障和就业支出2万元 20805行政事业单位离退休2万元 2080501归口管理的行政事业单位离退休2万元 (四)支出经济分类指标 2019预算总计107.87万元: (1)工资福利支出82.15万元:基本工资支出26.58万元;津贴补贴44.43万元; 奖金0.15万元。 (2)商品和服务支出(302)5万。其中办公费2.2万元,印刷费1万元,邮电费0.2万元,差旅费0.7万元,其他交通费用0.7万元,公务接待费0.1万元,手续费0.1万元。 (3)对个人和家庭的补助20.72万其中生活补助18.72万元(2018年村妇联主席报酬),退休费2万元。 (五)非税收入 按照预算公开本单位无非税收入。 (六)政府性基金预算支出 按照预算公开本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 1.因公出国(境)费 按照预算公开本单位无因公出国(境)费。 2.公务接待费 按照预算公开本单位公务接待费0.1万元与上年一致无增减。 3. 公务用车购置及运行维护费 按照预算公开本单位无公务用车购置及运行维护费。 4.培训费 按照预算公开本单位无培训费。 5.会议费 按照预算公开本单位无会议费。 6.机关运行费 按照预算公开本单位机关运行经费4.8万元,其中办公费2.2万元,印刷费1万元,邮电费0.2万元,差旅费0.7万元,其他交通费用0.7万元。 五、其他重要事项情况说明 1.政府采购情况 政府采购预算19万元(货物类、办公设备、办公家具、办公耗材及服务类等) 2.政府购买服务情况 按照预算公开本单位无政府购买服务。 3.国有资产占用情况 18年年末固定资产总额2.47万元,其中通用设备1.85万元,家具用具0.616万元。 六、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。 |
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