中共迭部县委宣传部2019年部门预算细化调整公开说明
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2019-04-22 09:50:14 编辑:迭部县办公室 点击数: |
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一、部门职责 (一)负责全县意识形态工作,贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作的安排部署;组织协调县委意识形态工作责任制落实,结合县委巡察工作开展意识形态专项检查;统筹指导舆情信息工作,组织协调和分析研判全县意识形态领域态势;贯彻落实关于网络安全和信息化工作的决策部署,组织拟定和执行全县网络安全和信息化发展规划、政策和重大措施,统筹协调全县网络安全保障体系,指导互联网行业自律;承担县委网络安全和信息化委员会的日常工作。 (二)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻媒体工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作;统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作;指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;研究拟定重大问题对外宣传口径。 (三)负责推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;组织全国、省、州重大先进典型的学习和推广,培育挖掘、学习推广和上报全县先进典型,配合有关部门做好党员教育工作;组织开展社会主义核心价值观、民主法治、形势政策等教育活动;负责爱国主义教育和国防教育,承担县国防教育委员会办公室日常工作。 (四)拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程;负责全县哲学社会科学规划工作;配合协调做好县委理论中心组学习服务工作,指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委(党组)理论中心组学习工作;负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动,组织开展电影交流与合作;拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。 (五) 统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业的发展,研究提出全县新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议,指导协调全县公共文化服务体系建设,承担指导协调国有文化资产监管工作,联系指导县内重点文化企业改革工作;指导和协调各有关部门加强对文化市场的管理工作,包括从业人员的教育培训、依法管理、监督检查等;贯彻落实国家、省、州“扫黄打非”工作方针政策,拟定全县“扫黄打非”行动方案并组织实施,组织指导协调全县“扫黄打非”等工作,组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处;承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。 二、机构设置 中共迭部县委宣传部属正科级建制行政部门,下设办公室、意识形态工作股、新闻发布股、精神文明建设股、文化产业改革股(县“扫黄打非”办公室)5个科室为股级建制,编制8人;讲师组为副科级建制,编制4人;文学艺术界联合会为正科级建制,编制2人; 2019年初在职职工20,其中副县级1人,正科级4人,副科级5人,其他10人。退休为2人。 三、部门预算安排情况 (一)基本支出 2019年部门预算安排基本支出306万元,其中:人员经费201万元,公用经费30万元,专项业务经费75万元。 (二)项目支出 本年暂无项目支出预算。 (三)支出功能分类指标 2019年度总支出306万元。 其中:类201一般公共服务支出304万元 款20133宣传事务304万元 项2013301 行政运行304万元 类208社会保障和就业支出2万元 款20805行政事业单位离退休2万元 项2080501 归口管理的行政事业单位离退休2万元。 (四)支出经济分类指标 工资福利支出201万元,其中基本工资153.1万元,住房公积金15.61万元,其他工资福利支出22.65万元, 增加7.64万元为2012年科学发展观奖金。 商品和服务支出105万元,其中办公费4万元,印刷费5.7万元,手续费1万元,邮电费2万元,差旅费4万元,会议费0.3万元,培训费3万元,劳务费1.5万元,公务接待费2.5万元,公务用车运行维护费6万元,委托业务费42万元,其他商品和服务支出33万元,为专项业务经费的广告牌等印刷费。 对个人和家庭的补助2万元,其中退休费2万元。 (五)非税收入 我部门无非税收入。 (六)政府性基金预算支出 我部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 1.因公出国(境)费 本年度无因公出国(境)费 2.公务接待费 公务接待费2.5万元,较上年相同。 3. 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费6万元,较上年相同。无公务用车购置费。 4.培训费 培训费3万元,同上年。 5.会议费 会议费0.3万元,同上年。 6.机关运行费 机关运行费22万元,其中办公费4万元,印刷费5.7万元,邮电费2万元,差旅费4万元,会议费0.3万元,公务用车运行维护费6万元。 五、其他重要事项情况说明 1.本年度政府采购预算 政府采购100万元。 2.政府购买服务情况 无政府购买服务 3.国有资产占用 2019年初固定资产保有数119.78万元。 五、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。 7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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