迭部县文体广电和旅游局 2019年部门预算细化调整公开
2019-04-22 09:41:29   编辑:迭部县办公室 点击数:  

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家文化、文物、体育、广播电视、旅游工作的法律、法规、方针政策;起草全县文体广电和旅游规范性文件和政策,并负责组织实施。

(二)统筹规划全县文化、文物、体育、广播电视、旅游事业和产业发展,拟定发展规划,并负责组织实施,推进全县文体广电和旅游融合发展。争取全县重点文体广电和旅游基础设施建设,推进文体广电和旅游体制机制改革。

(三)拟定全县文化旅游产业政策措施,组织实施全县文化、文物、体育、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化旅游产业发展。指导全县文化旅游招商引资项目建设工作,拟定全县文化旅游市场开发和营销方案、文化旅游整体形象宣传计划并组织实施;指导开发地方特色文化旅游线路、特色商品等工作,大力扶持发展文化旅游产业,促进全县经济社会发展。

(四)负责全县公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化旅游惠民工程,统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(五)负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报,征集保护珍贵古籍,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持和推动体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和各门类艺术、艺术品种发展;指导和组织管理全县重大文化、体育、旅游节会活动及对外交流、合作、宣传、推广等工作,满足广大群众的精神文明需求,传承和弘扬迭部本土文化。

(七)负责管理和指导、协调全县文物的保护、抢救、勘探发掘、利用和宣传等工作;指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作;负责申报全国、省级、县级文物保护单位工作。指导、检查全县文物安全工作。

(八)负责指导、监管全县广播电视节目、卫星电视节目和网络视听节目服务和安全传输播出工作。对广播电视节目机构及节目内容、质量进行管理和监督、审查。贯彻执行有关广播电视技术政策和标准,推进应急广播体系建设,推进电网与电信网、互联网三网融合。实施依法设定的行政许可,指导和协调全县广播电视系统建设发展与安全工作。

(九)依法管理文化旅游市场。负责监管全县文化、文物、体育、广播、电视、影视、出版、旅游(景区、景点、旅行社、旅游企业、农家乐)市场的发展和安全生产。指导开展全县文化旅游市场行政综合执法工作,对文化旅游经营场所实行经营许可证管理,组织查处文化旅游市场的违法行为;受理旅游投诉,指导旅游应急救援工作;与公安、市场监管局等相关部门开展“扫黄打非”、文化旅游市场专项整治行动,规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为,保护消费者和经营者合法权益,维护文化旅游市场正常秩序。

(十)负责全县文化旅游市场运行监测、统计及行业信息发布,建设智慧旅游体系,推进全县文化旅游产业信息化建设。

(十一)编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游等各类人才培训、职业资格等级管理工作。负责全县文化、体育、广电、旅游类社会团体登记、变更、备案、注销前审核等工作。

(十二)按规定编制全县文化、体育、广播电视、旅游等事业经费预算,监督经费使用情况,管理局机关和下属单位国有资产。

(十三)推行国家《全民健身计划纲要》,突出发展少数民族传统体育,指导有关部门开展社会群众体育活动,实施《国家体育锻炼标准》,指导和推进青少年文化体育工作,开展全民体质监测;负责国家、省、州级竞技体育参赛选手的推荐、选拔工作。

(十四)完成县委、县政府和州局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,文旅局设5个内设机构,均为股级建制。

综合股、文化体育股、广播电视股、旅游股、规划项目股

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2019年基本支出863万元,其中:人员经费820万元,公用经费16万元,社会保障和就业27万元。

(二)项目支出

2019年旅游发展资金1010万元。

(三)支出功能分类指标

总计1873万元,类207文化旅游体育与传媒支出1846万元,款20708文化和旅游1846万元,项2070101行政运行1846。类208社会保障和就业支出27万元,款20805行政事业单位离退休27万元,项归口管理的行政单位离退休27万元。

(四)支出经济分类指标

工资福利支出820万元,其中:基本工资255.18万元,住房公积金1.9万元;津贴补贴558.12,奖金0.8万元,基本养老金2.3万元,职业年金1.1万元,职工医疗保险0.6万元。退休费20万元,生活补贴4万元,抚恤金3万元。

(五)非税收入

(六)政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

公务接待费0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费2万元)。

4.培训费

培训费0.5万元。

5.会议费

6.机关运行费

办公费3万元,印刷费0.5万元,电费2万元,水费0.1万元,邮电费0.9万元,取暖费3万元,差旅费1.5万元,培训费0.5万元,维护费2万元,公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费2万元,总计16万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

货物407万元;其中:货物197万元,工程50万元,服务类160万元。

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

国有资产17182226.12元。

六、名词解释。

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年文旅局预算(改).xls

  
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