迭部县尼傲林场2021年部门预算公开说明
2021-03-01 17:30:08   编辑:迭部县办公室 点击数:  

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策,研究拟定本场森林生态环境建设、森林资源保护的规定和办法,经上级主管部门批准后组织实施;

2.协调编制国有林场发展规划,制定本场年度工作计划;组织实施上级部门下达的各项年度建设任务;

3.会同森林资源调查规划部门编制国有林场低效林改造、林相改培、封山育林、人工造林和森林抚育作业设计并组织实施;

4.加快推进国有林场改革的各项工作、做好国有林场信息化建设、基础设施、林业产业等各项工作,全面完成国有林场改革工作;

5.负责保护和合理利用森林资源,扩大森林资源规模;对辖区征占用林地、乱挖乱采等活动进行监管;

6.负责推广林业实用新技术,加快低效林改造、林相改培、森林抚育步伐,大力发展珍贵用材树种,积极培育大径级林木,不断提高森林资源生态效益;

7.负责森林资源合理区划,设立护林站,健全护林组织,配备森林管护人员,明确管护职责,确保管护成效;

8.负责林区森林草原的防火工作,加强防火设施设备建设,成立护林防火组织,组建森林火灾专业扑救队伍,制定火灾应急预案、防火制度,组织火灾扑救;

9.协助相关单位开展林业有害生物及病虫害防治工作;

10.负责野生动植物保护管理;对国家或者地方重点保护野生动植物、古树名木等应当登记造册,建立档案;

11.完成县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

1.迭部县尼傲林场隶属迭部县自然资源局管理,副科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.迭部县尼傲林场核定事业编制0名;核定林业总场领导职数2名。其中:场长1名 (副科级)、副场长1名(副科级).

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算292.76万元,其中:当年财政拨款收入292.76万元,比2020年预算增加2.77万元,增加0.94%,增加的主要原因是公用经费增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入292.76万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2021年支出预算292.76万元,其中:当年财政拨款预算292.76万元,比2020年预算增加2.77万元,增加0.94%,增加的主要原因是公用经费增加。当年财政拨款主要是:

1节能环保支出289.10万元

2.社会保障和就业支出3.66万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出292.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出292.76万元,比2020年预算增加2.77万元,增加0.94%,增加的主要原因是公用经费增加。公用经费支出2万元,其中如下:电费:0.80万元,办公费:0.60万元,印刷费:0.30万元,邮电费:0.30万元。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算0.00元。

(三)部门管理的转移支付

2021年本部门无管理转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本部门无因公出国(境)费用。

2.本部门无公务接待费。

3.本部门无公务用车购置及运行维护费。

4.本部门无培训费。

5.本部门无会议费。

6.本部门无机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出安排情况。

(二)非税收入

2021年本部门无非税收入。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额43万元,其中:政府采购货物预算16万元,政府采购工程预算27万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为52.68万元。其中:土地.房屋及构筑物:37.00万元,通用设备:14.02万元,专用设备:1.66万元。其它用车1辆价值:8.4万元(主要用于护林防火宣传及林地森林调查)。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目0个。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算项目支出绩效目标情况0个。

八、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

3.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

4.卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

5.基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

8.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【2021年预算公开表.xls
附件【2021年尼傲林场预算绩效目标申报表(2).xlsx
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