迭部县林业技术推广指导站2020年部门预算公开说明
2020-05-19 22:19:23   编辑:迭部县办公室 点击数:  

一、部门职责

1.宣传林业方面的法律、法规和各项政策;

2.制定林业发展规划,组织和指导林业生产经营活动;

3.推广林业科学技术,开展林业技术培训;

4.开展森林病虫害调查和监测预报,掌握本区域内虫情动态和趋势,发布虫情预报;

5.严格依照法规,开展森林植物检疫、执法工作;

6.建立各种森林病虫害发生防治、测报等技术资料档案;

7.编制防治计划、方案,进行森林、经济林病虫害防治;

8.开展森林病虫害防治,科学研究,推广应用先进的技术,为本县经济社会服务

9.开展森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价;

10.协助林业主管部门管理森林资源工作;

11.承担全县森林资源调查、森林资源消长动态监测和统计;

12.组织、指导林业专业调查;

13.森林分类区划界定,编制全县森林经营方案和实施工作提供有关指导服务;

14.承担全县退耕还林等重点工程建设的造林规划设计工作;

15.承担全县森林抚育间伐、荒山造林等作业设计工作;

16.承担占用征收林地可行性报告编制工作;

17.承担本县森林资源连续清查(一类调查);负责全县森林资源规划设计调查(二类调查);

18.负责辖区内森林资源资产核查和对委托单位提交的森林资源资产清单所列资产进行核实查验;

19.负责本县林业数表编制、地方林业标准制定工作;

20.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

1.迭部县林业技术推广指导站隶属迭部县自然资源局管理,正科级建制,财政全额拨款事业单位,本单位无内设机构。

2.。2019年年底有在职职工20人,其中正科级2人,副科级2人,科员1人,专业技术13人,工勤人员2人,退休为11人。

(二)直属事业单位

本部门无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支情况。

(一)收入预算

2020 年部门预算安排基本收入208.62万元,其中:当年财政拨款收入208.62万元,比2019年预算减少2.38万元,减少1.1%,减少的主要原因是退休人员增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入208.62亿元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020 年部门预算安排基本收入208.62万元,其中:当年财政拨款预算208.62万元,比2019年预算减少2.38万元,减少1.1%,减少的主要原因是退休人员增加。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出4.52万元。

2.农林水支出204.1元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出208.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出208.52万元,比2019年预算减少2.38万元,减少1.1%,减少的主要原因是退休人员增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元

(三)部门管理的转移支付

2020年本部门无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费

无因公出国(境)费

2. 公务接待费

无公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

4.培训费

无培训费

5.会议费

无会议费

6.机关运行经费

无机关运行经费

六、其他重要事项情况说明

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额137.88万元,其中:政府采购货物预算29.57万元,政府采购工程预算28.37万元。服务类79.94万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.02万元。其中:办公用房0平方米。单位共有公务用车2辆,价值15.4.万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约137.88万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年实行部门预算绩效目标管理的项目0个。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

林技站预算公开表.xls

  
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