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迭部县尼傲乡人民政府2024年度部门决算公开
2025-09-15 20:12:59   编辑:安学勤 点击数:  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

尼傲乡设置党政机构4个,均为股级。

1、党政综合办公室。负责党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2、党建工作办公室。负责本党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。负责本经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责本财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责实施乡村振兴战略,落实各项政策措施,提升农牧业发展质量;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实,巩固脱贫攻坚成果;负责本产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作;负责本行政许可事项的审批和全过程监督;负责拟定本生态环境保护工作计划,审核城建规划有关内容,做好农村饮用水源地保护和监管;负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作;及时报告和参与查处突发重大污染事故;协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉;组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

4、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责本政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组(社区)治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作;负责本社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作;负责网格化综合服务工作,为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑;负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部,负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作;设置人民代表大会办公室,负责本人民代表大会的日常工作。

尼傲乡设置事业单位3个,综合执法队为正科级,其余均为副科级,为公益一类事业单位。

1、农业农村综合服务中心。负责本农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内动植物疫病防控工作;负责辖区内农业产品质量检测服务工作;负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

2、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责发挥服务党组织和党员群众的功能,开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动;提供党员培训活动场所,做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作;为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动;负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普及健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动,持续深入移风易俗等工作;负责新时代文明实践内容建设、平台搭建;及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例;配合开展本镇各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动;负责做好志愿者管理、登记、注册、培训等工作。负责本各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设,积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设,促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;增强社会管理和公共服务职能,改进服务方式,方便群众办事。负责本人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作;负责本文化相关工作,负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用;负责本文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作,协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护,开发村旅游及特色村镇建设服务工作。

 3、综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,770.82

一、一般公共服务支出

31

430.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

67.31

八、其他收入

8

179.42

八、社会保障和就业支出

38

107.91


9


九、卫生健康支出

39

43.55


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

20.00


12


十二、农林水支出

42

900.38


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

175.36


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

10.00


23


二十三、其他支出

53

200.00


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,950.23

本年支出合计

57

1,954.76

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

26.77

年末结转和结余

59

22.25

总计

30

1,977.01

总计

60

1,977.01

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,950.23

1,770.82





179.42

201

一般公共服务支出

410.35

410.35






20101

人大事务

2.35

2.35






2010101

行政运行

2.35

2.35






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

389.10

389.10






2010301

行政运行

389.10

389.10






20199

其他一般公共服务支出

18.90

18.90






2019999

其他一般公共服务支出

18.90

18.90






207

文化旅游体育与传媒支出

63.94

63.94






20701

文化和旅游

5.00

5.00






2070109

群众文化

5.00

5.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

58.94

58.94






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

58.94

58.94






208

社会保障和就业支出

130.15

107.91





22.25

20805

行政事业单位养老支出

106.45

84.21





22.25

2080501

行政单位离退休

15.43

15.43






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.74

66.49





22.25

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.29

2.29






20808

抚恤

22.54

22.54






2080801

死亡抚恤

22.54

22.54






20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16






2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16






210

卫生健康支出

43.55

43.55






21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55






2101101

行政单位医疗

12.62

12.62






2101102

事业单位医疗

15.77

15.77






2101103

公务员医疗补助

14.69

14.69






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48






212

城乡社区支出

20.00

20.00






21205

城乡社区环境卫生

20.00

20.00






2120501

城乡社区环境卫生

20.00

20.00






213

农林水支出

896.88

739.71





157.17

21301

农业农村

321.49

321.49






2130104

事业运行

321.49

321.49






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

575.39

418.22





157.17

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

575.39

418.22





157.17

221

住房保障支出

175.36

175.36






22101

保障性安居工程支出

95.46

95.46






2210103

棚户区改造

95.46

95.46






22102

住房改革支出

79.90

79.90






2210201

住房公积金

79.90

79.90






224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00






22401

应急管理事务

10.00

10.00






2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00






229

其他支出

200.00

200.00






22999

其他支出

200.00

200.00






2299999

其他支出

200.00

200.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,954.76

1,059.23

895.53




201

一般公共服务支出

430.26

415.53

14.73




20101

人大事务

2.35

2.35





2010101

行政运行

2.35

2.35





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

409.01

394.28

14.73




2010301

行政运行

409.01

394.28

14.73




20199

其他一般公共服务支出

18.90

18.90





2019999

其他一般公共服务支出

18.90

18.90





207

文化旅游体育与传媒支出

67.31

5.00

62.31




20701

文化和旅游

5.00

5.00





2070109

群众文化

5.00

5.00





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.31


62.31




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

62.31


62.31




208

社会保障和就业支出

107.91

107.91





20805

行政事业单位养老支出

84.21

84.21





2080501

行政单位离退休

15.43

15.43





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.49

66.49





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.29

2.29





20808

抚恤

22.54

22.54





2080801

死亡抚恤

22.54

22.54





20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16





2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16





210

卫生健康支出

43.55

43.55





21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55





2101101

行政单位医疗

12.62

12.62





2101102

事业单位医疗

15.77

15.77





2101103

公务员医疗补助

14.69

14.69





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48





212

城乡社区支出

20.00


20.00




21205

城乡社区环境卫生

20.00


20.00




2120501

城乡社区环境卫生

20.00


20.00




213

农林水支出

900.38

407.34

493.04




21301

农业农村

321.49

321.49





2130104

事业运行

321.49

321.49





21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

578.89

85.85

493.04




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

578.89

85.85

493.04




221

住房保障支出

175.36

79.90

95.46




22101

保障性安居工程支出

95.46


95.46




2210103

棚户区改造

95.46


95.46




22102

住房改革支出

79.90

79.90





2210201

住房公积金

79.90

79.90





224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00




22401

应急管理事务

10.00


10.00




2240199

其他应急管理支出

10.00


10.00




229

其他支出

200.00


200.00




22999

其他支出

200.00


200.00




2299999

其他支出

200.00


200.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,770.82

一、一般公共服务支出

33

411.98

411.98



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

67.31

67.31




8


八、社会保障和就业支出

40

107.91

107.91




9


九、卫生健康支出

41

43.55

43.55




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

20.00

20.00




12


十二、农林水支出

44

743.20

743.20




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

175.36

175.36




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00




23


二十三、其他支出

55

200.00

200.00




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,770.82

本年支出合计

59

1,779.32

1,779.32



年初财政拨款结转和结余

28

8.50

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

8.50


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,779.32

总计

64

1,779.32

1,779.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,779.32

1,055.69

723.63

201

一般公共服务支出

411.98

411.98


20101

人大事务

2.35

2.35


2010101

行政运行

2.35

2.35


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

390.73

390.73


2010301

行政运行

390.73

390.73


20199

其他一般公共服务支出

18.90

18.90


2019999

其他一般公共服务支出

18.90

18.90


207

文化旅游体育与传媒支出

67.31

5.00

62.31

20701

文化和旅游

5.00

5.00


2070109

群众文化

5.00

5.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.31


62.31

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

62.31


62.31

208

社会保障和就业支出

107.91

107.91


20805

行政事业单位养老支出

84.21

84.21


2080501

行政单位离退休

15.43

15.43


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.49

66.49


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.29

2.29


20808

抚恤

22.54

22.54


2080801

死亡抚恤

22.54

22.54


20899

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16


2089999

其他社会保障和就业支出

1.16

1.16


210

卫生健康支出

43.55

43.55


21011

行政事业单位医疗

43.55

43.55


2101101

行政单位医疗

12.62

12.62


2101102

事业单位医疗

15.77

15.77


2101103

公务员医疗补助

14.69

14.69


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48


212

城乡社区支出

20.00


20.00

21205

城乡社区环境卫生

20.00


20.00

2120501

城乡社区环境卫生

20.00


20.00

213

农林水支出

743.20

407.34

335.86

21301

农业农村

321.49

321.49


2130104

事业运行

321.49

321.49


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

421.71

85.85

335.86

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

421.71

85.85

335.86

221

住房保障支出

175.36

79.90

95.46

22101

保障性安居工程支出

95.46


95.46

2210103

棚户区改造

95.46


95.46

22102

住房改革支出

79.90

79.90


2210201

住房公积金

79.90

79.90


224

灾害防治及应急管理支出

10.00


10.00

22401

应急管理事务

10.00


10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00


10.00

229

其他支出

200.00


200.00

22999

其他支出

200.00


200.00

2299999

其他支出

200.00


200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

838.21

302

商品和服务支出

62.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

252.70

30201

 办公费

35.04

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

303.75

30202

 印刷费

4.80

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

81.11

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

9.54

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

66.49

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

1.14

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

28.39

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

14.69

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.64

30211

 差旅费

1.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

79.90

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.50

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

155.04

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

12.41

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

22.54

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

52.20

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

3.50

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

2.35

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

67.90

30231

 公务用车运行维护费

4.30

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

9.81

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

993.25

公用经费合计

62.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:迭部县尼傲乡人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.30

0.00

4.30

0.00

4.30

0.00

4.30


4.30


4.30


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1977.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少130.17万元,下降6.18%,主要原因是年中调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1950.23万元,其中:财政拨款收入1770.82万元,占90.80%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入179.42万元,占9.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1954.76万元,其中:基本支出1059.23万元,占54.19%;项目支出895.53万元,占45.81%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1779.32万元。与年相比,各减少173.77万元,下降8.90%。主要原因是年中调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1779.32万元,较上年决算数减少165.27万元,下降8.50%。主要原因是年中调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1779.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出411.98万元,占23.15%;文化旅游体育与传媒支出67.31万元,占3.78%;社会保障和就业支出107.91万元,占6.06%;卫生健康支出43.55万元,占2.45%;城乡社区支出20.00万元,占1.12%;农林水支出743.20万元,占41.77%;住房保障支出175.36万元,占9.86%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.56%;其他支出200.00万元,占11.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.77万元,支出决算为1779.32万元,完成年初预算的210.38%。其中:

1.一般公共服务支出调整预算数为741.67万元,支出决算为411.98万元,完成调整预算的55.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整及各类保险纳入人员经费。

2.文化旅游体育与传媒支出调整预算数为0.00万元,支出决算为67.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

3.社会保障和就业支出调整预算数为7.00万元,支出决算为107.91万元,完成调整预算的1541.53%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳方式由政府代缴转变为拨入单位自缴。

4.城乡社区支出调整预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成调整预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

5.农林水支出调整预算数为0.00万元,支出决算为743.20万元,完成调整预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

6.住房保障支出调整预算数为97.10万元,支出决算为175.36万元,完成调整预算的180.60%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

7.灾害防治及应急管理支出调整预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成调整预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

8.其他支出调整预算数为0.00万元,支出决算为200.00万元,完成调整预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.69万元。其中:

人员经费993.25万元,较上年决算数增加99.22万元,增长11.10%,主要原因是人员工资调整及各类保险纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费62.44万元,较上年决算数增加24.07万元,增长62.75%,主要原因是公务员交通补贴及驻村工作队经费列入本单位公用经费拨入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.30万元,支出决算为4.30万元,决算数等于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出,较上年决算数持平, 主要原因是控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.30万元,支出决算为4.30万元,决算数等于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出,较上年决算数持平, 主要原因是控制“三公”经费支出。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.30万元,支出决算为4.30万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出62.44万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加24.07万元,增长62.75%,主要原因是村级经费及驻村工作队经费列入本单位公用经费拨入。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.16万元,其中:政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出14.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于环境卫生治理。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金114万元,占一般公共预算项目支出总额的12.74%。组织对迭部县尼傲乡黑木耳种植基地建设项目、迭部县尼傲供热建设项目等2个项目项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出114万元。从评价情况来看,尼傲乡黑木耳种植基地建设项目在资金使用方面,严格依照预算计划,每一笔支出都有详细的审批流程和凭证,确保了资金使用的规范性与合理性。项目实施过程中,通过专业的技术指导和科学的种植管理,黑木耳产量达到预期目标,品质优良,为当地农户带来了稳定的收入,有效带动了乡村产业发展,在经济效益和社会效益方面都取得了较好成效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映迭部县尼傲乡黑木耳种植基地建设项目1个项目绩效自评结果。

迭部县尼傲乡黑木耳种植基地建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为114万元,执行数为114万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成项目建设;二是在资金使用方面,严格依照预算计划,每一笔支出都有详细的审批流程和凭证,确保了资金使用的规范性与合理性。发现的主要问题及原因:未严格执行管理机制。下一步改进措施:一是加强绩效评价学习;二是健全绩效评价机制。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金,维护职工正常生活支出,提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用,保障职工基本权利,提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转,保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放,保障群众开展农业生产。5项目资金及时拨付,保障项目正常运转。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【迭部县尼傲乡人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件【707001-迭部县尼傲乡人民政府-2023年迭部县尼傲乡黑木耳种植基地建设项目.xlsx
附件【迭部县尼傲乡人民政府决算.xlsx
附件【2024年度迭部县尼傲人民政府预算执行情况绩效自评报告....docx
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