关怀版 无障碍浏览
2024年度电尕镇人民政府决算公开
2025-09-15 10:27:06   编辑:电尕镇 点击数:  


目录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

为了规范迭部县电尕镇的职能配置、机构设置和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,依据《中国共产党机构编制工作条例》《中共甘肃省委机构编制管理规定(试行)》和《迭部县机构改革方案》,制定本规定。

第二条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是电尕镇机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第三条 电尕镇党委政府在履行职责过程中坚持和加强党对本镇一切工作的集中统一领导。镇党委是党在农牧村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。电尕镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责是:

(一)负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令;执行本镇党代会、人民代表大会的决议,发布本级政府的决定;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;负责制定并组织实施本镇经济社会发展、国土空间等各项规划。

(二)负责落实党建工作责任制,加强镇、村党组织建设;推进全面从严治党,全面加强宣传思想文化、精神文明建设和意识形态等工作;健全完善党建引领基层治理体系,进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;管理上级有关部门驻镇单位的干部,做好人才服务和引进工作。

(三)负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署,推动镇、村高质量发展。构建现代农业产业体系,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽镇村;负责开展志愿服务和文明实践活动;深化农牧村精神文明建设,树立健康文明新风尚,组织群众性文化、体育活动,开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境综合整治;构建乡村治理体系,提升农牧村社会治理水平。

(四)负责实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(五)负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、消防安全、气象灾害防御、交通安全、食品药品安全等安全监管工作;负责辖区防火巡查、消防安全宣传、火灾隐患整治、教育培训等工作。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设,促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;负责本镇综合便民服务平台标准化建设和运行管理,组织实施行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策;负责做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。

(八)负责指导村民委员会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村(组)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

(九)负责辖区平安建设和综合治理工作,全面加强“网格化”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,处理群众来信来访,反映村情民意,及时化解辖区社会矛盾,确保社会和谐稳定;负责动员辖区内各类单位、社会组织等社会力量参与村(组)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(十)负责本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(十一)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

第四条电尕镇设置党政机构4个,均为股级。

(一)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、机构编制、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。负责本镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

(三)经济发展和社会事务办公室。负责本镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责本镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责实施乡村振兴战略,落实各项政策措施,巩固脱贫攻坚成果;负责强农惠农措施的贯彻落实;负责本镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作;负责本镇行政许可事项的审批和全过程监督;负责拟定本镇生态环境保护工作计划,审核城建规划有关内容,做好农村饮用水源地保护和监管;负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作;及时报告和参与查处突发重大污染事故;协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉;组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责本镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村组治理、创稳、禁毒、反邪教等工作;负责辖区内应急救援、消防安全监管、安全生产监管、防灾减灾救灾、法制建设、信访投诉、矛盾纠纷调处、维护辖区社会稳定等工作;负责本镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建工作;负责网格化综合服务工作,为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑;负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部,负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作;设置人民代表大会办公室,负责本镇人民代表大会的日常工作。

第五条电尕镇设置事业单位4个,为公益一类事业单位,综合执法队为正科级,其余均为副科级。

(一)农业农村综合服务中心。负责本镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内动植物疫病防控工作;负责辖区内农业产品质量检测服务工作;负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。指导帮助村(组)落实巩固脱贫攻坚成果与镇村振兴有效衔接具体措施,做好动态监测;指导帮助村(组)发展壮大村级集体经济。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责发挥服务党组织和党员群众的功能,开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动;做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作;负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务和文明实践活动;负责开展移风易俗等工作。负责宣传贯彻落实退役军人有关政策法规,全面做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作;负责本镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等社会性服务工作,实行“一站式服务”;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设,积极开展代缴代办代理等便民服务。

(三)公共事务服务中心。负责本辖区内社会公益事业建设,促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展。负责本镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、残联、卫生健康、医疗保障等日常服务工作;负责本镇文化相关工作,负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用,协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护,开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

(三)综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第六条人员编制和领导职数

电尕镇机关共核定行政编制30名、工勤编制3名。其中:党政综合办公室核定行政编制13名、党建工作办公室核定行政编制3名、经济发展和社会事务办公室核定行政编制4名、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)核定行政编制6名、人武部核定行政编制2名、人民代表大会办公室核定行政编制2名。

电尕镇核定领导职数10名,即党委书记1名(正科级)、党委副书记2名(副科级)、人大主席1名(正科级)、镇长(副书记)1名(正科级)、副镇长3名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、人武部长1名(副科级)。其中:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、人民代表大会办公室各设主任1名(股级)。党建工作办公室主任由党委组织委员(副科级)兼任。

电尕镇所属事业单位共核定事业编制52名。其中:农业农村综合服务中心核定15名、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)核定8名、综合执法队核定17名、公共事务服务中心核定12名。

电尕镇农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、公共事务服务中心各设主任1名(副科级),综合执法队设队长1名(正科级)、副队长2名(副科级)。

第七条 本规定具体解释工作由中共迭部县委机构编制委员会办公室承担,其调整由中共迭部县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。


第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4833.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少477.05万元,下降8.98%,主要原因是今年项目较上年少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4778.17万元,其中:财政拨款收入4338.75万元,占90.80%;其他收入439.42万元,占9.20%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4798.71万元,其中:基本支出2063.31万元,占43.00%;项目支出2735.40万元,占57.00%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4368.90万元。与上年相比,各减少758.84万元,下降14.80%。主要原因是今年项目较上年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4365.58万元,较上年决算数减少731.01万元,下降14.34%。主要原因是今年项目较上年少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4365.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1089.87万元,占24.97%;教育支出46.10万元,占1.06%;文化旅游体育与传媒支出49.29万元,占1.13%;社会保障和就业支出258.42万元,占5.92%;卫生健康支出90.50万元,占2.07%;节能环保支出4.39万元,占0.10%;城乡社区支出40.00万元,占0.92%;农林水支出1175.94万元,占26.94%;住房保障支出306.69万元,占7.03%;灾害防治及应急管理支出27.98万元,占0.64%;其他支出1276.40万元,占29.24%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1787.38万元,支出决算为4365.58万元,完成年初预算的244.24%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1588.76万元,支出决算为1089.87万元,完成年初预算的68.60%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员工资调整。

2.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中对教育资金的调整。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.29万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是对于文化资金的调整。

4.社会保障和就业支出年初预算数为20.06万元,支出决算为258.42万元,完成年初预算的1288.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中对各类保险的调整。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是对于节能环保资金的调整。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1175.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中对于农林水支出的调整。

7.住房保障支出年初预算数为178.56万元,支出决算为306.69万元,完成年初预算的171.76%,决算数大于预算数的主要原因是年中对于住房保障资金的调整。

8.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1276.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.31万元。其中:

人员经费1952.53万元,较上年决算数增加230.25万元,增长13.37%,主要原因是年中人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等。

公用经费110.78万元,较上年决算数增加52.74万元,增长90.88%,主要原因是乡镇文化站开放资金,公务员车补等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.50万元,主要用于国有退休人员的管理资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.79万元,支出决算为4.78万元,决算数小于预算数的主要原因是年中三公经费调整,较上年决算数减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是年中资金调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.49万元,决算数小于预算数的主要原因是年中三公经费调整,较上年决算数减少0.01万元,下降0.19%,主要原因是年中三公经费调整。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元,支出决算为4.49万元,决算数小于预算数的主要原因是年中三公经费调整较上年决算数减少0.01万元,下降0.19%,主要原因是年中三公经费调整。

3.公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,决算数等于预算数的主要原因是年中三公经费调整。较上年决算数持平, 主要原因是年中三公经费调整。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为15辆;国内公务接待8批次58人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.78万元,机关运行经费主要用于公务员车补,取暖费,维修费电费等。机关运行经费较上年决算数增加52.74万元,增长90.88%,主要原因是办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加系统运行维护支出增加人员编制数量增加落实过紧日子要求压办公支出。

本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是开人大会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.90万元,下降100.00%,主要原因较上年培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.31万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车15辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映2024年自然灾害救灾等3个项目绩效自评结果。

1. “2024年自然灾害救灾”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本支出执行率达到100%以上;二是本年实际完成执行率100%。绩效自评情况:项目支出绩效自评表详见附件。

2.“2024年迭部县电尕镇卫生整治项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本支出执行率达到100%以上;二是本年实际完成执行率100%。绩效自评情况:项目支出绩效自评表详见附件。

根据年初设定的绩效目标,我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金,维护职工正常生活支出,提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用,保障职工基本权利,提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转,保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放,保障群众开展农业生产。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,我部门在2024年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金,维护职工正常生活支出,提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用,保障职工基本权利,提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转,保障单位各项工作顺利开展。4、产业增收奖补按期发放,保障群众开展农业生产。


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【701001-迭部县电尕镇人民政府-电尕镇环境卫生整治项目.xlsx
附件【迭部县电尕镇人民政府 (9).xlsx
附件【701001-迭部县电尕镇人民政府-电尕镇容科村基础设施建设项目.xlsx
关闭窗口