迭部县交通运输局2025年部门预算公开说明
|
2025-01-16 11:01:33 编辑:迭部县交通运输局 点击数: |
|
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2025年部门预算公开如下: 一、部门职责 (一)推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进交通运输方式融合。 (二)组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件,指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订,指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。 (三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。 (四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。 (五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。 (六)承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。 (七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担国防交通战备和综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。 (八)制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 (九)负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。 (十)指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。 (十一)组织实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。 (十二)指导、监督实施公路、水路有关规费政策;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。 (十三)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。 (十四)推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。 (十五)承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 (一)机关内设机构。 迭部县交通运输局属于行政单位(单位性质),内部科室设置有综合股,工程建设管理股、路政管理股,水运海事和铁路协调管理股等股室。现有干部职工7人,编制8人,其中:行政编制8人。领导班子配备3名,局长1名、副局长2名。 (二)参照公务员法管理单位。 无 (三)直属事业单位。 下设迭部县交通运输综合行政执法队,现有干部职工7人,编制7人,其中:事业编制7人。领导配备副队长1名。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2025年预算收入277.92万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算增加29.91万元,增长12.06%,增长的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款为一般公共预算收入277.92万元。 (二)支出预算 2025年支出预算277.92万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算增加29.91万元,增长12.06%,增长的主要原因是人员经费增加。包括: 1.一般公共服务支出5.7万元。 2.社会保障与就业支出49万元。 3.卫生健康支出15.8万元。 4.交通运输支出186.02万元。 5.住房保障支出21.4万元。 四、一般公共预算情况 2025年省本级一般公共预算支出277.92万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2025年基本支出277.92万元,比2024年预算增加29.91万元,增长12.06%,增长的主要原因是人员经费增加。 (二)项目支出 无 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9) 1.本部门无因公出国(境)费用,与2024年预算持平。 2.公务接待费0.7万元,与2024年预算持平。 3.本部门无公务用车购置及运行维护费,与2024年预算持平。 4.本部门无培训费,与2024年预算持平。 5.本部门无会议费,与2024年预算持平。 6.机关运行经费15.7万元,比2024年预算增加5.7万元,增长57.0%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:办公费1.00万元,印刷费1.50万元,水费0.10万元,电费1.50万元,邮电费1.15万元,取暖费2.00万元,差旅费1.50万元,手续费0.05万元,接待费0.70万元,委托业务费0.50万元,其他交通费用5.70万元。 六、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10) 2025年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。 (二)非税收入情况 2025年预算无非税收入预算。 (三)政府采购情况 2025年预算未安排政府采购支出。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为947.21万元。其中:办公用房1650.00平方米,价值340.07万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆,价值35.23万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。 (五)重点项目情况 2025年预算无重点项目,相关表格为空表。 (六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11) 2025年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。 七、预算绩效管理情况 (一)2024年预算绩效管理工作情况。2024年度本部门整体绩效资金使用情况进行绩效评价,衡量资金的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验是否达到预期目标,资金使用是否有效,提高资金的使用效益,为今后年度资金提供重要依据。同时,总结经验,分析问题,采取措施进一步改进和完善财政支出管理,提高财政资金使用效益,为县资金管理和安排年度预算提供参考依据。 (二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况。2025年部门预算目标填报审核工作已完成,部门整体支出绩效目标详见附表。 八、名词解释 1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 2.社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。 3.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 4.基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。 7.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 8.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 9.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:1.迭部县交通运输局2025年部门预算表公开 2.迭部县财政局关于对2025年度部门整体(项目)支出绩效目标申报的批复 3.迭部县交通运输局2025年部门整体支出绩效目标表 |
附件【交通局2025年预算公开表.xls】 附件【(交通局)公开批复.pdf】 附件【交通局申报表.pdf】 |
【关闭窗口】 |