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迭部县交通运输局2019年部门预算公开说明
2019-01-16 23:28:56   编辑:迭部县交通运输局 点击数:  

一、交通运输局部门职责

(一)推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进交通运输方式融合。

(二)组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件,指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订,指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担国防交通战备和综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

(八)制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

(十)指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

(十一)组织实施经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

(十二)指导、监督实施公路、水路有关规费政策;负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(十三)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(十四)推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

迭部县交通运输局,正科级行政单位,核定编制9人,包含行政编制8人,工勤编制1人;下设迭部县县乡公路管理站,副科级事业单位,核定事业编制7人。实有在职23人,其中副县级1人,正科级3人,副科级4人,其他15人;退休20人。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2019年部门预算安排基本支出243.58万元。

人员经费233.58万元;在职职工人员经费220.58万元,其中基本工资188.03万元、住房公积金13.2万元,其他工资福利支出19.35万元;退休职工人员经费13万元。

公用经费10万元。其中办公费1.79万元、印刷费0.9万元、手续费0.31万元、水费1.0万元、电费1.0万元、取暖费1.2万元、公务接待费0.9万元、公务用车维护费1.9万元、其它商品和服务支出1万元。

(二)项目支出

(三)支出功能分类指标

社会保障和就业支出13万元,交通运输支出230.58万元。

(四)支出经济分类指标

工资福利支出220.58万元;商品和服务支出为10万元;对个人和家庭的补助13万元。

(五)非税收入

(六)政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

2019年部门预算安排“三公”经费为2.8万元。

1. 因公出国(境)费

本单位无因公出国(境)费。

2.公务接待费0.9万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.9万元(其中:公务用车运行维护费1.9万元)。

4.培训费

本单位无培训费。

5. 会议费

本单位无会议费。

6. 机关运行费

我单位机关运行费为8.79万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年安排政府采购货物类5万元。

2、国有资产占用情况

六、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。


  
附件【交通局2019年部门预算公开.xls
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