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迭部县发展和改革局2023年决算公开
2024-09-09 14:48:01   编辑:迭部县发展和改革局 点击数:  

2023年度迭部县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条县发改局是县政府工作部门,为正科级。县发改局加挂县工业信息化和商务局、县粮食和物资储备局、县营商环境建设局、县能源局牌子。

第二条县委国防动员工作领导小组办公室(简称县委国动办)设在县发改局,承担县委国防动员工作领导小组具体工作.县国防动员办公室(人民防空办公室)设在县发改局,承担县委军民融合发展委员会日常工作。

第三条将原县工业信息化和商务局全部职责划入县发改局。

第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是县发改局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条县发改局负责贯彻落实党中央关于发展改革、工业信息化、商务、粮食和物资储备、营商环境及能源工作的决策部署及省、州、县委工作要求,把坚持和加强党对发展改革等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)拟定加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。指导全县价格和收费管理工作。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

(五)拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限,组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(六)组织拟订并推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策。组织拟订和实施全县少数民族地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作。

(七)组织实施综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(八)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九)跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业,完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理;管理粮食、棉花和食糖储备,负责县级储备粮棉的行政管理和对受委托省级、州级储备粮棉的监管工作。指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十二)推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责再生资源回收管理。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。负责组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作。负责受理节能违法案件的投诉、举报、处罚违法用能行为。

(十三)制定营商环境建设规划计划。负责全县项目建设推进过程中政务服务、权益维护的督办工作,监督相关部门和单位履行服务保障职责,跟进全县重大签约项目落地落实过程中相关政务服务事项的协调工作。负责全县信用体系建设的综合协调和监督管理,统筹推进全县信用信息共享平台建设。建立健全全县营商环境问题跟踪督办制度机制,负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。协调推进“放管服”改革、行政审批制度改革,规范、指导、监督行政审批流程再造。

(十四)组织拟定工业信息化和商务发展规划(计划)并组织实施。拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决企业有关重大问题,指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设。指导协调工业信息资源开发利用。加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

(十五)执行国内贸易发展战略和发展规划,组织推动流通产业结构调整和优化升级。拟定全县市场体系发展规划、促进城乡市场发展。建立市场诚信公共服务平台。对特殊流通行业进行监督管理。

(十六)承担振兴装备制造业组织协调任务,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托省级和州内重点工程建设实施有关重大专项。负责联合收割(获)机和拖拉机行业准入核准公告申请的审核转报.负责铸造行业准入核准公告申请的审核转报;负责原材料行业准入管理审核转报。

(十七)研究拟订生产性服务业发展规划布局。负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。

(十八)协调推进和落实国家、省、州贸促会、国际商会相关工作。

(十九)拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施。

(二十)组织实施酒类零售备案登记和酒类流通溯源制度。负责监测分析酒类流通信息。负责酒类商品流通的行业指导,酒类商品零售登记备案,酒类商品批发许可证的核发。

(二十一)拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划,承担交通战备职责,对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。

(二十二)负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空建设管理等工作。

(二十三)完成县委、县政府和州发展改革委、州工信局、州商务局、州营商环境建设局、州能源局、州粮食和物资储备局交办的其他任务。

第六条全局干部职工总人数133人,设局长1名,副局长4名(1名为天津河东区挂职干部),副科级7名,主任科员12名,一般干部51名,党员43名,退休人员58人,全局实有编制46人,超编29人。

二、机构设置

(一)综合股。负责机关日常运转,承担单位公文处理、文件收发、分类归档、存档保管、人事管理、文稿起草、法治建设、督查督办、宣传、保密、接访、会务筹备、政务公开、机关财务、机构编制及后勤保障工作等;负责机关及所属事业单位党的建设、纪检、工会、共青团、妇联等工作;贯彻执行局党组及上级有关文件、会议精神;负责离退休干部服务管理工作;负责组织干部教育培训和人才队伍建设工作。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督等制度、办法并组织实施;落实上级或行业财务管理、会计核算、国有资产管理工作;编制本单位预决算,负责管理相关资金,负责下属企事业单位国有资产监督管理。负责政策性补贴资金和项目建设资金的管理和监督。

(二)国民经济规划与物价管理股营商环境股组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划;监测分析、预测预警宏观经济形势;组织研究提出经济社会发展、开放合作等方面的综合性政策建议;研究总量平衡,提出宏观调控目标和政策取向及调控建议;提出全县经济结构调整政策和重大生产力布局建议;组织拟定并推动实施县级发展规划,统筹衔接各类专项规划;落实国家、省、州区域开放合作相关政策,周边地区开发开放规划和政策举措;推进跨县区域经济合作,统筹指导和协调全县经济体制改革工作,协调解决经济体制改革中的重大问题,组织拟定全县综合性经济体制改革方案和专项改革方案,推进要素市场化配置改革;提出全县价格总水平年度调控目标建议;研究拟定价格宏观调控措施和办法;综合协调价格监管工作;组织实施定价听证和价格行政处罚听证;拟订或调整县级政府定价的商品价格;负责对市场调节的重要商品价格分析预测和监管,规范行业组织和企业商品价格行为;负责全县药品价格评审和改革工作;负责承办电力、热力、煤炭、新能源等价格管理工作。推进重要商品和要素价格改革,调整县级政府管理的商品价格,开展重点行业、重要商品价格调查,组织实施价格干预措施。制定或调整县政府管理的环境、房地产及服务价格;负责全县价格中介机构、金融机构、社会组织和服务行业的价格管理工作;组织实施国家、省、州政府制定的国家机关收费和事业性收费项目和收费标准;负责减轻农牧民和企业负担的清费治乱工作;建立健全县营商环境体制机制,研究拟订营商环境建设方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。组织指导、统筹协调推进全县营商环境建设工作。

(三)固定资产投资地区振兴股(能源管理拟订全县固定资产投资总规模,编制全县固定资产投资年度计划;申报或安排国家投资、省级预算内、县级预算内和预算外投资项目;负责专项债券项目的申报工作;负责城镇基础设施及党群机关、政法系统投资项目的申报、审批及管理;编制下达重大(重点)建设项目投资建设计划;负责重大(重点)项目建设的定期督查、信息报送、目标考核等工作;编制利用外资投资年度计划;按规定权限核准外商投资项目和境外投资项目;指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行工作的职责;组织拟订和协调社会发展规划、年度计划并组织实施;统筹推进基本公共服务体系建设;综合研判全县消费变动趋势,提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施的职责;组织开展社会信用体系建设;研究全县综合交通运输产业政策及改革措施,监测分析综合交通运输发展状况;负责审批、审核权限内的综合交通运输项目;统筹全县交通运输发展规划与省、州发展规划的衔接平衡;提出统筹全县综合交通发展有关政策建议;拟订区域经济发展规划和政策;指导区域经济协作,协调制定国土开发和保护政策,参与编制生态建设与环境整治规划;组织实施重点流域综合整治规划项目、主体功能区规划;参与下达农用地转用和基础测绘计划;负责编制下达民族专项资金计划;组织编制和实施全县农牧村和农牧村经济中长期发展规划;衔接平衡农牧业、林业、水利、气象发展规划和计划;统筹全县农牧村经济发展项目及资金;组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划,并协调有关重大问题;拟定综合性产业政策,协调解决第一、二、三产业发展重大问题;协调推动重大产业基地建设和重要矿产资源开发利用;负责权限内服务业项目的核准、备案、审批;负责组织拟订高新技术产业发展、自主创新能力建设以及政府投资的重大信息化设施建设的战略、规划和政策并组织实施;配合实施固定资产投资节能评估、审查和工业淘汰落后产能工作;组织拟订全县能源战略、规划和政策并组织实施;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理,实施能源价格管理;管理国家石油储备、提出发展新能源和能源行业节能的政策措施;负责推进全县资源综合利用工作,拟订并组织实施全县工业、通信业能源节约、资源综合利用中长期规划和年度计划;拟订相关的支持政策,推进清洁生产;拟订主要工业产品耗能标准并组织实施,协调推进企业迁建工作;负责资源综合利用、节能技改项目的审核上报;负责资源综合利用产品减免税收的审核上报;负责新型建筑材料改革,着力推进新型建筑材料的生产;推广应用节能环保新产品、新技术、新设备、新材料;负责节能降耗监测和考核评价;参与编制环境保护规划;负责城镇道路排水、垃圾污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理和重大节能减排示范工程的组织实施;协调环保产业发展和清洁生产促进工作;拟定应对气候变化政策规划和工作方案。

工业信息化和商务股。组织拟定工业信息化和商务发展规划(计划)并组织实施;拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施;协调解决企业有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设;负责家庭服务机构的监督管理;负责旧电器电子产品流通管理工作;负责零售商或者供应商违规经营进行监管;负责第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产(设施建设)特别许可审核(备案)转报;拟订高新技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术创新和技术进步;指导协调工业信息资源开发利用;加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件;协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰等事宜;组织推动流通产业结构调整和优化升级;拟定全县市场体系发展规划、促进城乡市场发展;做好成品油流通市场监管;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划;组织实施农牧村现代流通网络工程;建立市场诚信公共服务平台;承担组织实施市场运行和消费促进工作;推行连锁经营,物流配送、电子商务等现代流通方式;负责全县对外经济合作工作,拟定并执行对外经济合作政策;负责对县内中国公民出境就业进行管理,负责牵头全县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

(五)粮食和物资储备股。研究提出全县粮食流通宏观调控政策建议并组织实施;承担全县粮油市场监测预警工作;承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作;制定行业发展规划,组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划;组织起草有关粮食流通和物资储备管理的地方性法规、县政府规章草案和规范性文件;承担行政复议、行政应诉等工作;负责县级粮油储备宏观管理;指导地方储备粮管理,研究提出县级储备粮收购、销售、轮换计划并组织实施;负责全县粮食流通和物资储备基础设施项目建设管理;负责粮食收购行政许可及州县军粮供应管理工作。组织实施食糖、肉菜等重要消费品、应急储备物资的收储、轮换和日常管理;研究提出健全物资储备体系和相关制度的建议;承担县级救灾物资储备和州级生活类救灾物资代储工作;承担粮食和物资储备信息化建设工作;负责相关粮食和物资储备统计工作;拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施,监督检查粮食和物资储备数量、质量、储存安全,以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况;依法组织对重大案件查处和督查督办,组织指导粮食购销活动的监督检查;对粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范执行情况进行监督;承担粮食安全省长责任制工作办公室日常工作;制定粮食和物资储备的仓储管理规章制度并组织实施;指导全县粮食和物资仓储工作,监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。

(六)国防动员股(人防建设管理股)。承担经济动员、人民防空、交通战备、信息动员、装备动员等国防动员工作的综合协调任务;拟定全县国防动员、人民防空建设中长期规划和年度工作计划;协同有关部门编制人民防空建设国土空间专项规划;负责指导审查重要经济目标防护预案方案和人民防空方案计划;负责统筹、衔接、审核国防动员、国防交通建设等计划;负责涉及国防动员相关的宣传教育工作;负责人民防空行政事业性收费管理工作,管理人民防空、国防动员相关经费和资产,编制县本级相关经费预决算,并对使用情况实施监督检查;会同有关部门组织实施会计审核、国库集中支付工作;战时协调相关经费和物资装备保障;根据政府授权,协调做好民用资源国防动员征用与补偿有关工作;承担县国防动员委员会联合办公室日常工作;组织编制国防动员实施预案,指导城市防空袭方案、预案及各种保障方案的制定、修订并组织实施;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织(人民防空专业队)建设,组织训练演练,组织指导疏散体系建设;协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设,协调推进全县国防动员信息化建设;指导全县人民防空指挥、通信和警报设施的建设、使用、维护和管理相关工作;负责实施人民防空无线电管理。承担政府赋予的应急救援任务,利用国防动员、人民防空设施和专业保障队伍为应急救援服务;战时组织开展城市人民防空袭斗争,协助实施国防动员、人民防空组织指挥,负责发放防空警报和保障指挥通信畅通;审核城市人民防空工程建设规划,组织和管理单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室等人民防空工程建设;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,组织指导人民防空工程的维护管理、平战功能转换措施制定和平时开发利用工作;组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。战时负责组织人民防空工程平战转换和恢复损毁人民防空工程;承担县委军民融合发展委员会日常事务工作;综合协调县委军民融合发展工作;拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划;承担交通战备职责,对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实;完成县委和县委军民融合发展委员会交办的其他任务。

二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14987.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少3060.51万元,下降16.96%,主要原因是本单位组织实施的项目减少。

  1. 收入决算情况说明

    2023年度收入合计14987.99万元,其中:财政拨款收入14987.99万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计14987.99万元,其中:基本支出563.96万元,占3.76%;项目支出14424.04万元,占96.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为14987.99万元。与上年相比,各减少3060.51万元,下降16.96%。主要原因是本单位实施项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出11672.55万元,较上年决算数减少325.52万元,下降2.71%。主要原因是本单位实施项目减少。

    一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出11672.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1154.34万元,占9.89%;外交支出0.00万元,占0.0%;国防支出0.00万元,占0.0%;公共安全支出0.00万元,占0.0%;教育支出0.00万元,占0.0%;科学技术支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业支出113.68万元,占0.97%;卫生健康支出50.41万元,占0.43%;节能环保支出159.91万元,占1.37%;城乡社区支出793.04万元,占6.79%;农林水支出1829.38万元,占15.67%;交通运输支出16.30万元,占0.14%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等支出0.00万元,占0.0%;金融支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%;住房保障支出57.92万元,占0.5%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%;其他支出7497.57万元,占64.23%;债务还本支出0.00万元,占0.0%;债务付息支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

    一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.46万元,支出决算为11672.55万元,完成年初预算的2309.29%。其中:

    基本支出563.96万元,占3.4%;项目支出11108.59万元,占97.6%;

    1.一般公共服务支出年初预算数为505.46万元,支出决算为1154.34万元,完成年初预算的228.37%,决算数大于预算数的主要原因是藏区专项及债券项目的增加。

    2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为113.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

    9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

    10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为159.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目增加。

    11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为793.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实施项目的增加。

    12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1829.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实施项目的增加。

    13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

    14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

    15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

    16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

    19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7497.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是实施项目的增加。

    22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.96万元。其中:

    人员经费553.96万元,较上年决算数增加47.24万元,增长9.32%,主要原因是“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。

    公用经费10.00万元,较上年决算数减少7.91万元,下降44.16%,主要原因是会议减少。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3315.45万元,本年支出3315.45万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3315.45万元。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元。

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元。外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.50万元。“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况,2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出10万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增少7.91万元,减少0.7%,减少的主要原因是人员经费的减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计6.00万元,其中:政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.6%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

    第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,2023年度本部门整体项目支出预算项目收入总计563.96万元。其中:人员经费563.96元,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、退休费、公务员交通补助、奖金等;公用经费10万元,包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。其中,一级项目2个,共涉及资金9344.5万元,占一般公共预算项目支出总额的95.2%。二级项目10个,共涉及资金1362万元,组织对“新增县级储备粮利息补贴”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38.3万元。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。截止年底,资金已全部支出,支付合规合法。2023年度没有政府性基金预算项目,没有国有资本经营预算项目。从评价情况来看,评价结果为优。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为563.96万元,执行数为563.96万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。下一步加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。

    三、部门绩效评价结果

    见附件(2023年部门预算项目支出绩效自评表)

    第五部分名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    (根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)

    ……

    (请部门(单位)对涉及到专业名词进行补充解释,注意不要重复,并调整段落序号)

  
附件【迭部县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效目标表.xls
附件【迭部县发展和改革局2023年度评价报告.doc
附件【迭部县发展和改革局2023年以工代赈项目(迭部县洛大镇嘉布达尕坪村农田水利建设项目)2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局2023年以工代赈项目(迭部县电尕镇萨爱村小流域治理工程)2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局储备粮利息补贴2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局迭部县电尕镇拉路村基础设施建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局迭部县卡坝乡尼格卡村护村护坡建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局迭部县尼傲乡东尕卡养殖基地建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局迭部县旺藏镇格益那村养殖产业路建设项目2023年度项目支出绩效自评表.xls
附件【迭部县发展和改革局决算总表.xlsx
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